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2016년 제1차 운영위원회 평택시건강가정 ∙다문화가족지원센터

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1 2016년 제1차 운영위원회 2016. 03. 29. 평택시건강가정 ∙다문화가족지원센터
다양한 가족! 건강한 가정! 함께하는 평택! 2016년 제1차 운영위원회 평택시건강가정 ∙다문화가족지원센터

2 Index 1. 2. 3. 4. 사업소개 5. 사업개요 기관현황 시설현황 결산보고

3 1 1 사업개요 3) 추진근거 1) 추진배경 2) 추진목적 건강가정기본법 가. 사회 환경 급변 보편적 제21조, 제35조
사업방향, 목적, 주요변경사항 안내 1 3) 추진근거 건강가정기본법 제21조, 제35조 2. 다문화가족지원법 제6조, 7조, 10조, 12조 1) 추진배경 가. 사회 환경 급변 나. 다양한 가족유형에 대한 적절한 서비스 미흡 다. 다양한 가족에 대한 적절한 서비스 제공 필요 2) 추진목적 보편적 2. 포괄적 서비스 제공

4 1 1 사업개요 4) 예산편성 5) 운영시간 6) 기타주요내용 다형 247,726천원 1. 주중 : 월~금 9:00~18:00
사업방향, 목적, 주요변경사항 안내 1 4) 예산편성 다형 247,726천원 추가사업비 90,000천원 (국비100%) 2. 건강가정 다기능화센터 다문화가족지원센터 다형 5) 운영시간 1. 주중 : 월~금 9:00~18:00 2. 주중 1일 이상 21시까지 운영 3. 주말 월2회 주말 운영 정례화 6) 기타주요내용 운영위원회 연간 4회 2. 사회복지경력 100% 인정

5 2 1 기관현황 강원도 (5) 경기도 (6) 충남 (7) 충북 (2) 경북(9) 인천(7) 전북 (3) 전남(9) 경남(7)
전국센터현황 및 통한서비스 운영기관 현황 1 강원도 (5) 경기도 (6) 충남 (7) 충북 (2) 경북(9) 인천(7) 전북 (3) 전남(9) 경남(7) 부산(3) 대구(5) 울산(1) 서울(7) 대전(2) 광주(4) 세종(1) 건강가정지원센터 : 151개소 다문화가족지원센터 : 217개소 통합서비스 운영센터 : 78개소 경기도 통합서비스 센터 : 가평군, 광주시, 여주시 : 용인시, 파주시 , 평택시

6 3 1 시설현황 명 칭 : 평택시건강가정·다문화가족지원센터 직원현황 : 총 18명 (센터장 1명, 팀장 3명, 직원 14명)
센터 공식명칭, 직원 및 조직현황 1 명 칭 : 평택시건강가정·다문화가족지원센터 직원현황 : 총 18명 (센터장 1명, 팀장 3명, 직원 14명) 조직현황 센터장 운영위원회 가족관계사업팀 지역문화지원팀 가족생활돌봄팀

7 4 1 사업소개 가족관계사업 가족돌봄사업 가족생활사업 가족과 함께하는 지역공동체 통합서비스 운영기관 4개영역 필수사업 안내
부모역할지원, 아버지역할지원, 다문화가족관계향상지원, 다문화가족이중언어가족환경 조성 가족돌봄사업 가족역량강화지원, 다문화가족자녀성장지원, 다문화가족 방문서비스 가족생활사업 맞벌이가정 일가정양립지원, 다문화가족생활지원, 결혼이민자 통번역지원, 초기정착지원 가족과 함께하는 지역공동체 아버지모임, 육아나눔터, 가족봉사단, 결혼이민자 정착단계별 지원 패키지

8 4 1 사업소개 언어발달 지원사업 결혼이민자 중국어강사 양성사업 멘토링 사업 아이돌봄 지원사업 생활지도사 사업 한국어 교육사업
필수사업 이외 센터 추진사업 1 언어발달 지원사업 결혼이민자 멘토링 사업 중국어강사 양성사업 아이돌봄 지원사업 생활지도사 사업 한국어 교육사업

9 5 1 결산보고 주요수입현황 주요지출현황 2015년 건강가정지원센터 결산보고 세입예산서 세출예산서 예산액 (A) 결산액(B)
단위 : 천원 세입예산서 세출예산서 예산액 (A) 결산액(B) 증감(B-A) 증감(A-B) 1,553,293 1,526,046 27,247 1,456,391 96,901 주요수입현황 항목 총수입액 보조금수입 법인전입금 사업수입 이월금 잡수입 금액 1,526,046 935,866 36,250 478,905 67,164 7,859 비율 100% 61.3% 2.3% 31.3% 4.6% 0.5% 주요지출현황 항목 총지출액 보조금 아이돌봄 지원사업 보조사업 반환금 사무비 재산조성비 사업비 금액 1,456,391 151,636 286 74,035 1,128,832 95,257 6,344 비율 100% 10.4% 0.01% 5% 77.5% 6.5% 0.59%

10 5 1 결산보고 주요수입현황 주요지출현황 2015년 다문화가족지원센터 결산보고 세입예산서 세출예산서 예산액 (A) 결산액(B)
단위 : 천원 세입예산서 세출예산서 예산액 (A) 결산액(B) 증감(B-A) 증감(A-B) 853,761 842,413 11,348 712,003 141,758 주요수입현황 항목 총수입액 보조금 이월금 사업수입 잡수입 전입금 후원금 별도보조금 금액 842,413 434,760 93,142 63,057 5,801 32,050 49,290 163,841 비율 100% 51.6% 11% 7.4% 0.6% 3.8% 5.8% 19.8% 주요지출현황 항목 지출액 센터 운영비 한국어교육 언어 발달 통번역 이중 월드 비전 별도 보조금 후원금 지원 기탁수익금 반환금 금액 712,003 430,213 22,162 56,873 18,882 17,250 19,050 117,367 16,616 5,700 7,888 비율 100% 60.4% 3.1% 7.9% 2.6% 2.4% 16.4% 2.3% 0.8% 1.5%

11 감사합니다.


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